Техноцентр Маяк | ​​📢 Щоквартальна Об’єднана звітність з ПДФО та ЄСВ для ФОП у 2026 році...

Logotipo de la comunidad de telegram - Техноцентр Маяк
2024-07-14

Техноцентр Маяк

Número de suscriptores:
2195
Fotos:
10 
Enlaces:
765 
Categoría:
Software y programas
Descripción:
Потрібна консультація? Переходьте за посиланням: https://zvit.net/zvorotnij-dzvinok/

Canal Техноцентр Маяк - @tcmayak - №821

​​📢 Щоквартальна Об’єднана звітність з ПДФО та ЄСВ для ФОП у 2026 роціЗ 01.01.2026 року для ФОПів запроваджується квартальний формат подання об’єднаної звітності 📊Вперше за новими правилами потрібно буде відзвітувати за І квартал 2026 року.❗️При цьому в приватній частині Електронного кабінету надходять повідомлення про необхідність подання звітності за місяць.Причина — технічна ⚙️: система розсилок ще не оновлена відповідно до змін законодавства. У ДПС повідомили, що такі сповіщення буде скасовано.📌 Що змінилося?Зміни внесені Законом України від 16.07.2025 № 4536-IX (щодо змін до Податкового кодексу та Закону № 2464-VI про ЄСВ).🗓 З 01.01.2026 року встановлено квартальний звітний період для:✔️ ФОПів та осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність — щодо ПДФО, військового збору та ЄСВ за найманих працівників✔️ Приватних нотаріусів і ФОПів, які беруть участь в укладенні біржових угод — щодо ПДФО та військового збору👉 Тобто тепер об’єднану звітність з ПДФО, військового збору та ЄСВ подаємо раз на квартал, а не щомісяця. Строк подання — 40 календарних днів після закінчення кварталу.⚖️ Водночас юридичні особи (інші податкові агенти) і надалі звітують щомісяця — протягом 20 днів після закінчення місяця.‼️ Наразі триває підготовка нормативних актів щодо затвердження нової квартальної форми Податкового розрахунку.💻 У M.E.Doc можливість подання квартальної звітності для ФОП з’явиться ближче до початку подання квартальної звітності, після затвердження нової форми. Якщо ФОП уже подав звіт за січень 2026 року?Якщо місячна звітність була подана і прийнята — вона має бути визнана недійсною Адже подання звіту за неправильний звітний період є підставою для його невизнання.📝 Що робити, якщо звіт подано помилково?Не обов’язково чекати рішення ДПС. Можна самостійно подати заяву про втрату актуальності звітності через розділ «Листування з ДПС» в Електронному кабінеті.Звернення подається у довільній формі з проханням анулювати помилково поданий звіт.⚠️ Податківці НЕ рекомендують подавати «Звітний новий» з нульовими показниками — це знову буде звіт за неправильний період.📌 Радять дочекатися офіційних роз’яснень і діяти відповідно до позиції ДПС.
1970
26-02-23 11:12